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广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2025年单位预算公开说明

2025-02-11 09:56     来源: 广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)参与固体废物和化学品环境管理,承担相关技术性和事务性工作;

(二)承担实施危险废物经营许可证、危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事务性工作;

(三)负责可用作原料的固体废物进口审核、有毒化学品进出口登记预审、新化学物质环境管理登记初审的相关技术性和事务性工作;

(四)协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。

二、机构设置情况

自治区固体废物和化学品环境管理中心为广西壮族自治区生态环境厅直属正处级公益一类事业单位,无下级单位。单位内设3个科室,分别为危险废物管理科、固体废物管理科和综合科。

第二部分:广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入442.56万元,总支出442.56万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收支较上年增加25.96万元,增长6.23%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增长的主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入442.56万元,较上年增加25.96万元,增长6.23%,主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排增加。其中:

(一)一般公共预算收入434.96万元,较上年增加29.46万元,增长7.26%。增长的主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排增加。

(二)单位资金收入7.60万元,较上年减少3.5万元,下降31.53%,下降的主要原因是2025年科研项目经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出442.56万元,较上年增加25.96万元,增长6.23%,主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

1.社会保障和就业支出类科目30.71万元,占支出总预算6.94%,较上年增加0.34万元,增长1.13%,主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。

2.卫生健康支出类科目9.47万元,占支出总预算2.14%,较上年增加0.11万元,增长1.13%,主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。

3.节能环保支出类科目387.02万元,占支出总预算87.45%,较上年增加25.34万元,增长7%,主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排增加。

4.住房保障支出类科目15.36万元,占支出总预算3.47%,较上年增加0.17万元,增长1.13%,主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算270.96万元,占支出总预算61.23%,较上年增加1.53万元,增长0.57%。其中:

人员经费预算254.83万元,占基本支出预算94.05%,较上年增加1.9万元,增长0.7%。其中:工资福利支出预算248.43万元,占基本支出预算91.69%,较上年增加1.83万元,增长0.74%;对个人和家庭的补助预算6.4万元,占基本支出预算2.36%,较上年增加0.07万元,增长1.13%。

公用经费(商品和服务支出)预算16.13万元,占基本支出预算5.95%,较上年减少0.37万元,下降2.25%。

基本支出预算较上年增长的主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资,人员经费较上年相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算171.6万元,占支出总预算38.77%,较上年增加24.43万元,增长16.6%。

项目支出较上年增长的主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.43万元,同口径与上年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算安排2.49万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排6.94万元,与上年持平。其中:公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2025年预算安排6.94万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算16.13万元,较上年减少0.37万元,下降2.25%,减少的主要原因是2025年落实过紧日子政策,缩减运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额10.36万元。其中:货物类采购2.9万元、工程类采购0万元、服务类采购7.46万元。2025年政府采购预算较上年减少2.58万元,下降19.94%,下降的主要原因是2025年服务类品目采购减少。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数1辆,为事业单位一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目10个,预算资金171.6万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

广西生活垃圾焚烧飞灰污染防治现状调查 

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一是开展典型生活垃圾焚烧厂及焚烧飞灰产生、处理处置、分析管控等调研;二是编制《广西生活垃圾焚烧飞灰污染防治现状调查报告》。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。   

第四部分:广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2025年预算公开报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


附件:广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2025年预算公开报表

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