目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区应对气候变化中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区应对气候变化中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)协助组织落实控制温室气体排放工作措施及目标任务。
(二)推动我区适应气候变化工作。
(三)组织开展全区应对气候变化战略、规划、目标、制度及政策研究。
(四)承办自治区生态环境厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
自治区应对气候变化中心为广西壮族自治区生态环境厅下属参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位,无下级单位。单位内设4个科室,分别为综合科、规划科、适应气候变化科、减缓气候变化科。
第二部分:广西壮族自治区应对气候变化中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入636.75万元,总支出636.75万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收支较上年减少327.19万元,下降33.94%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年下降的主要原因是2025年项目支出预算安排减少,不再安排广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目经费,此项目2025年结题前相关经费由2024年项目支出预算结转。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入636.75万元,较上年减少327.19万元,下降33.94%,其中:一般公共预算收入636.75万元,较上年减少327.19万元,下降33.94%。主要原因是2025年项目支出预算安排减少,不再安排广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目经费,此项目2025年结题前相关经费由2024年项目支出预算结转。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出636.75万元,较上年减少327.19万元,下降33.94%,主要原因是2025年自治区本级项目支出预算安排减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:
1.社会保障和就业支出类科目45.11万元,占支出总预算7.09%,较上年减少2.85万元,下降5.95%,主要原因是单位人员增减变动,新录用人员行政职级低,按固定比例提取后较上年相应下降。
2.卫生健康支出类科目12.7万元,占支出总预算1.99%,较上年减少0.45万元,下降3.41%,主要原因是单位人员增减变动,新录用人员行政职级低,按固定比例提取后较上年相应下降。
3.节能环保支出类科目558.34万元,占支出总预算87.69%,较上年减少323.16万元,下降36.66%,2025年项目支出预算安排减少。
4.住房保障支出类科目20.6万元,占支出总预算3.23%,较上年减少0.73万元,下降3.41%,主要原因是单位人员增减变动,新录用人员行政职级低,按固定比例提取后较上年相应下降。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算284.75万元,占支出总预算44.72%,较上年减少4.2万元,下降1.46%。其中:
人员经费预算243.06万元,占基本支出预算85.36%,较上年减少4.8万元,下降1.93%。其中:工资福利支出预算225.83万元,占基本支出预算79.31%,较上年减少7.8万元,下降3.35%,主要原因是单位人员增减变动,新录用人员行政职级低;对个人和家庭的补助预算17.23万元,占基本支出预算6.05%,较上年增加3.02万元,增长21.29%,主要原因是单位人员增减变动,退休人员增加。
公用经费(商品和服务支出)预算41.69万元,占基本支出预算14.64%,较上年增加0.59万元,增长1.43%。主要原因是增加新录用人员,按照定额标准测算的公用经费相应增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算352万元,占支出总预算55.28%,较上年减少322.98万元,下降47.85%。2025年项目支出预算安排减少,不再安排广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目经费,此项目2025年结题前相关经费由2024年项目支出预算结转。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元,同口径与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算安排0.63万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算41.69万元,较上年增加0.59万元,增长1.43%,增长的主要原因是增加新录用人员,按照定额标准测算的公用经费相应增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额4.3万元。其中:货物类采购3.3万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。2025年政府采购预算较上年减少372.8万元,下降98.86%,下降的主要原因是2025年减少广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目采购。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金352万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
推进应对气候变化工作经费 |
290 |
一是开展降碳目标分析研判形成:2025年分季度全区和设区市碳强度估算报告4份、广西“十四五”重点行业能源消费和碳排放监测分析研究报告1份;二是广西重点排放单位碳排放管理体系建设研究形成:广西重点排放单位碳排放管理体系建设报告、广西重点排放单位碳排放管理体系建设效果评价指南、广西钢铁行业产品碳足迹管理分析报告各1份;三是广西重点行业企业降碳潜力挖掘分析形成:广西重点行业企业降碳潜力挖掘分析报告5份(发电、钢铁、水泥、铝冶炼、石化化工行业各1份);四是开展广西深化碳排放影响评价与减污降碳协同研究并形成专题报告1份;五是开展广西城市气候变化风险评估指标体系构建与适应策略,形成广西城市气候变化风险评估指标体系1份、桂林市气候变化风险评估与适应策略1份;六是广西承接产业梯度转移背景下新质生产力低碳发展路径研究并形成专题报告1份;七是广西和越南绿色低碳发展进展和潜力对比研究并形成专题报告1份。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、行政运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、节能环保支出(类)行政运行(款)应对气候变化管理事务(项):反映应对气候变化管理事务方面的支出。
第四部分:广西壮族自治区应对气候变化中心2025年预算公开报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件:广西壮族自治区应对气候变化中心2025年预算公开报表