目 录
第一部分:单位概况
第二部分:自治区环境信息中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区环境信息中心2025年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职责
(一)负责全区生态环境系统网信工作规划、统筹。
(二)承担全区环境信息网络、数据中心的建设和运行维护,保障信息安全。
(三)统筹厅本级信息系统建设和管理工作,负责自治区环境数据资源中心的建设及运行管理,做好数据的收集、处理、传输、存储、加工和共享等工作。
(四)负责为处置自治区各类环境事故提供信息技术支撑与服务。
(五)自治区生态环境厅网站与微信公众号建设运维管理。
(六)负责本单位党群、行政、人事、财务、项目管理等综合业务。
二、机构设置情况
我中心是财政全额拨款事业单位,进行独立财务核算,实行政府会计准则制度。内设综合业务科、数据应用科和网络与应急通信科等三个科室。
第二部分:自治区环境信息中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入5576.06万元,总支出5576.06万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)同比增长2309.2万元,总收入同比增长70.69%,主要原因是增加广西水生态环境智慧监管平台建设项目等项目,因此2025年单位预算资金较上年有所增长。2025年总支出5576.06万元,同比增长2309.2万元,总支出同比减少14.4%,主要原因是增加广西水生态环境智慧监管平台建设项目等项目支出,因此2025年单位预算资金较上年有所增长。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入5576.06万元,总支出5576.06万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)同比增长2309.2万元,总收入同比增长70.69%,主要原因是增加广西水生态环境智慧监管平台建设项目等项目支出,因此2025年单位预算资金较上年有所增长。其中:
(一)一般公共预算收入5576.06万元,同比增加2309.2万元,增长2.26%。主要原因是:增加广西水生态环境智慧监管平台建设项目等项目支出。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年总支出5576.06万元,同比增长2309.2万元,总支出同比减少14.4%,主要原因是增加广西水生态环境智慧监管平台建设项目等项目支出,因此2025年单位预算资金较上年有所增长。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目支出15.31万元,占本年支出预算0.27%,同比增加4.94万元,增加47.64%。主要原因是:单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。
2.卫生健康支出类科目支出4.72万元,占本年支出预算0.85%,同比增加1.52万元,增加47.5%。主要原因是:单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。
3.节能环保支出类科目支出5548.37万元,占本年支出预算99.5%,同比增加2300.26万元,增长70.82%。主要原因是:增加广西水生态环境智慧监管平台建设项目等项目支出。
4.住房保障支出类科目支出7.66万元,占本年支出预算0.14%,同比增加2.47万元,增加47.63%。主要原因是:单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算372.46万元,占本年支出预算6.68%,同比增加20.47万元,增加5.82%。其中:
人员经费预算357.64万元,占基本支出预算96.02%,同比增加20.20万元,增加5.99%。其中:工资福利支出预算350.09万元,占基本支出预算93.99%,同比增加19.53万元,增加5.91%,主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长;对个人和家庭的补助预算7.55万元,占基本支出预算2.02%,同比增加0.68万元,增长9.85%,主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。
公用经费(商品和服务支出)预算14.82万元,占基本支出预算3.9%,同比增加0.27万元,增加1.87%。主要原因是:单位人员工资提资晋级等政策性增资,2025年工资总额有所增加,按固定比例提取后较上年相应增长。
2.项目支出预算。
项目支出预算5203.6万元,占本年支出预算93.32%,同比增加2288.72万元,增长76.99%。主要原因是:增加广西水生态环境智慧监管平台建设项目等项目支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.45万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排2.45万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算14.82万元。事业单位相关运行经费主要用于保障中心运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额4847.43万元。其中:货物类采购1061万元、工程类采购0万元、服务类采购3786.43万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目19个,预算资金5203.6万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
广西水生态环境智慧监管平台建设项目(一期) |
1060 |
通过完成水生态环境数据资源共享与交换平台升级、水环境管理子系统建设,实现提高全区范围内涉水环境发现问题、分析问题、处置问题的能力和效率。 |
广西生态环境信息化建设项目 |
1911 |
完成13个系统升级改造,9个二级系统等级保护测评、密码应用测评,13个系统(3个三级系统、9个二级系统、1个一级系统)第三方软件测试,完成1项政务服务事项对接服务、1项监理服务,完成硬件采购。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分:自治区环境信息中心2025年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件:自治区环境信息中心2025年单位预算报表