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第一部分:单位概况
第二部分:自治区环境信息中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区环境信息中心2026年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职责
(一)承担全区生态环境网信管理工作;
(二)承担自治区生态环境的数据管理;
(三)承担生态环境信息化基础设施的建设、运行和维护;
(四)承担生态环境基础业务平台、应用服务平台的建设、运行和维护等技术服务和管理工作;
(五)开展生态环境信息化技术研究工作等。
二、机构设置情况
我中心是财政全额拨款事业单位,进行独立财务核算,实行政府会计准则制度。内设综合业务科、规划发展科、数据应用科、网络与信息安全科四个科室。
第二部分:自治区环境信息中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2026年总收入1864.43万元,总支出1864.43万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),收支预算平衡。总收入、总支出较上年减少3711.63万元,下降66.56%,主要原因是:2026年减少上级补助收入1060万元和减少广西生态环境信息化建设项目1911万元。
二、单位预算收入总体情况说明
2026年总收入1864.43万元,较上年减少3711.63万元,下降66.56%,主要原因是:2026年减少上级补助收入1060万元和减少广西生态环境信息化建设项目1911万元。
收入的资金来源全部为一般公共预算收入1864.43万元,同比减少3711.63万元,下降66.56%。主要原因是:2026年减少上级补助收入1060万元和减少广西生态环境信息化建设项目1911万元。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年总支出1864.43万元,同比减少3711.63万元,下降66.56%。主要原因是:2026年减少上级补助收入1060万元和减少广西生态环境信息化建设项目1911万元等导致。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目支出14.07万元,占本年支出预算0.75%,同比减少1.24万元,下降8.12%。主要原因是:在编人员较上年减少1人。
2.卫生健康支出类科目支出4.34万元,占本年支出预算0.23%,同比减少0.38万元,下降8.12%。主要原因是:在编人员较上年减少1人。
3.节能环保支出类科目支出1838.99万元,占本年支出预算98.64%,同比减少3709.4万元,下降66.86%。主要原因是:2026年减少上级补助收入1060万元和减少广西生态环境信息化建设项目1911万元。
4.住房保障支出类科目支出7.03万元,占本年支出预算0.38%,同比减少0.62万元,下降8.12%。主要原因是:在编人员较上年减少1人。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算350.43万元,占本年支出预算18.8%,同比减少22.03万元,下降5.92%。其中:
人员经费预算332.34万元,占基本支出预算94.84%,同比减少25.3万元,下降7.07%。其中:工资福利支出预算325.63万元,占基本支出预算92.92%,减少24.46万元,下降6.99%,主要原因是:在编人员较上年减少1人;对个人和家庭的补助预算6.71万元,占基本支出预算1.91%,同比减少0.84万元,下降11.17%,主要原因是:在编人员较上年减少1人,工资基数减少,相应计提的经费也减少。
公用经费(商品和服务支出)预算18.08万元,占基本支出预算5.16%,同比增加3.27万元,增长22.05%。主要原因是:2026年起残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算,导致支出增幅较大。
2.项目支出预算。
项目支出预算1514万元,占本年支出预算81.2%,同比减少3689.6万元,下降70.9%。主要原因是:2026年减少上级补助收入1060万元和减少广西生态环境信息化建设项目1911万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
自治区环境信息中心2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
自治区环境信息中心2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
自治区环境信息中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,同比减少2.35万元,下降95.96%:具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.1万元,同比减少2.35万元,下降95.96%,原因是落实过紧日子政策,压减公务接待经费。
七、事业单位运行经费安排情况说明
自治区环境信息中心单位运行经费包含办公费、差旅费、会议费、公务接待费以及其他商品和服务支出等支出。2026年事业单位相关运行经费18.08万元,同比增加3.27万元,增长22.05%。主要原因是:2026年起残疾人就业保障金、党建工会团委妇委等活动经费纳入基本支出预算,导致支出增幅较大。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算923.55万元。其中:货物采购1万元;工程采购0万元;服务采购922.55万元。
九、国有资产占用情况说明
我中心2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)绩效目标管理总体情况。
自治区环境信息中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金1514万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
其他生态环境保护业务经费 |
513.7 |
1.通过开展项目前期咨询,编制形成包括项目建设方案、密码应用方案、投资概算书、设备及软件购置清单等全套立项材料,并依托造价咨询精准核定项目投资额。通过投资评审优化系统运维方案及预算。在此基础上,通过算法咨询构建尾矿库风险预警模型,完善预警规则体系,实现生态环境风险精准研判与智能化治理效能提升。 2.通过全面梳理生态环境管理业务和综合管理决策业务需求与流程,提供业务流程梳理与分析等服务,推进广西生态环境数据标准的制定。 3.通过开展数据治理专项工作,并实施广西生态环境信息资源中心与新建数据资源平台双系统运维,提供了数据治理、广西生态环境信息资源中心运维、新建生态环境数据资源平台运维等服务,达到保障广西生态环境信息资源中心及新建生态环境数据资源平台平稳运行、环境数据资产管理效率提升、安全管理数据的效果。 4.通过完成2026年自治区生态环境厅网站运维服务项目采购,遴选具备资质与经验的供应商,组建专业运维团队,提供运维保障服务,实现达到自治区生态环境厅网站安全稳定运行,提升网站的传播力和影响力的效果。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区环境信息中心2026年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件:自治区环境信息中心2026年单位预算报表
关联文件:
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