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第一部分:广西壮族自治区北海生态环境监测中心概况
第二部分:广西壮族自治区北海生态环境监测中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区北海生态环境监测中心2026年单位预算公开报表
第一部分:广西壮族自治区北海生态环境监测中心概况
一、单位主要职责
(一)承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价,生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测,生态环境监测质量保证工作。
(二)负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析,编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。
(三)为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。
二、机构设置情况
我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室,具体如下:办公室、财务科、总工室、技术保障科、分析测试科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。
第二部分:广西壮族自治区北海生态环境监测中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1410.95万元,总支出1410.95万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入、支出较上年分别减少464.51万元,下降24.77%,主要原因是2026年项目支出预算比上年减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1410.95万元,较上年减少464.51万元,下降24.77%,主要原因是2026年项目支出预算比上年减少。单位收入均为一般公共预算收入,一般公共预算收入占单位收入100%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1410.95万元,较上年减少464.51万元,减少24.77%,主要原因是2026年项目支出预算比上年减少。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:
1.社会保障和就业支出类科目114.37万元,占支出总预算8.11%,较上年增加9.38万元,增长8.93%,主要原因是单位人员增加及工资变动,社会保障和就业支出按固定比例提取后较上年相应增加。
2.卫生健康支出类科目55.72万元,占支出总预算3.95%,较上年增加4.96万元,增长9.77%,主要原因是单位人员增加及工资变动,卫生健康支出按固定比例提取后较上年相应增加。
3.节能环保支出类科目1186.94万元,占支出总预算84.12%,较上年减少483.64万元,下降28.95%,主要原因是2026年项目支出预算比上年减少。
4.住房保障支出类科目53.92万元,占支出总预算3.82%,较上年增加4.79万元,增长9.75%,主要原因是单位人员增加及工资变动,住房保障支出按固定比例提取后较上年相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算884.95万元,占支出总预算62.72%,较上年增加84.49万元,增长10.56%。其中:
人员经费预算759.94万元,占基本支出预算85.87%,较上年增加59.82万元,增长8.54%。其中:工资福利支出预算717.87万元,占基本支出预算81.12%,较上年增加57.62万元,增长8.73%;对个人和家庭的补助预算42.07万元,占基本支出预算4.75%,较上年增加2.2万元,增长5.52%。
公用经费(商品和服务支出)预算125.01万元,占基本支出预算14.13%,较上年增加24.67万元,增长24.59%。
基本支出预算较上年增加的主要原因是单位人员增加及工资变动。
2.项目支出预算。
项目支出预算526万元,占支出总预算37.28%,较上年减少549万元,下降51.07%。
项目支出预算减少的主要原因是本年度自治区本级项目支出没有安排中心业务用房项目基建款,2026年项目支出预算减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.65万元,同口径比2025年减少0.73万元,下降8.71%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排7.26万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排7.26万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.4万元,比上年减少0.72万元,下降64.29%,减少的主要原因是落实政府过紧日子要求,压减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关(参照公务员法管理的事业单位)运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。我单位2026年机关运行经费预算125.01万元,较上年增加24.67万元,增长24.59%,增长的主要原因是根据2026年预算编制要求,将“残疾人保障金专项经费”、“物业管理费”和“党建工会团委妇委会等活动经费项目”3个项目支出预算调整转列至基本支出预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额20.7万元,较上年减少607.4%,下降96.7%。其中:货物类采购3.7万元,占政府采购预算17.87%,较上年减少18.2万元,下降83.11%;工程类采购0万元,较上年减少600万元,下降100%;服务类采购17万元,占政府采购预算82.13%,较上年增加10.8万元,增长174.19%。
九、国有资产占用情况说明
我单位编内车辆实有数2辆,均为特殊业务用车。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算金额526万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
生态环境监测业务经费 |
146 |
1.用于环境质量监测、执法监测、南流江流域重金属溯源专项调查等各类监测工作及日常业务差旅、交通费用支出,保障监测工作和日常业务正常开展,实现掌握环境状况,有效提供监测数据的目标。2.通过完成实验室仪器设备的维护维修及检定校准、采购专用试剂耗材等系列实验室维修维护举措,确保实验室稳定正常运转,保障监测分析工作有序开展。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
八、节能环保支出:反映政府节能环保支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分:广西壮族自治区北海生态环境监测中心2026年预算公开报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件:广西壮族自治区北海生态环境监测中心2026年单位预算公开报表
关联文件:
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